2024年部门(单位)预算信息公开模板
那曲市人民政府办2024年度部门预算
年 月 日
目 录
第一部分 那曲市人民政府办公室概况
第二部分 那曲市人民政府办公室预算明细表
第三部分 那曲市人民政府办公室预算数据分析
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算收支总体情况
六、一般公共预算支出总体情况
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分
那曲市人民政府办公室概况
一、主要职能
政府办公室紧紧围绕政府中心工作,负责市政府会议的准备工作,协助政府领导同志组织会议决定事项的实施,协助政府领导同志组织起草或审核以市政府办、政府办公室名义发布的公文,研究市政府各部门和各县人民政府请示市政府的问题,提出审核意见报市政府领导审批,督促检查市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告,协助市政府领导同志组织处理需要由市政府办处理的突发事件和重大事故,根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,负责市政府总值班工作,及时向市政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各县向市政府反映的重要问题,负责政府外事办公室的管理,负责市政府办驻外办事机构的管理,做好行政事务工作,为市政府领导同志服务,办理政府领导同志交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
市政府办公室核定编制机构1个,下设22个科室,职工核定编制人数88人,工资表在册人数99人。
第二部分
那曲市人民政府办公室2024年度预算明细表
(表格详见附件)
一、收支预算总表
二、收入总表
三、本年支出预算总表
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出总体情况
六、一般公共预算基本支出总体情况
七、一般公共预算支出总体情况
八、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
第三部分
那曲市人民政府办公室预算数据分析
一、收支总体情况
那曲市人民政府办2024年收支总预算5273.78万元。其中:基本支出4349.6万元,项目支出924.18万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入总体情况
收入预算总量5273.78万元,同比增加543.43万元,主要原因是:人员增加。其中:上年结转10036.17万元,2024年一般公共预算拨款收入5160.88万元,2024年政府性基金预算拨款收入0万元,2024年国有资本经营预算拨款收入0万元。
三、支出总体情况
支出预算总量5273.78万元,同比增加543.43万元,主要原因是:人员增加。其中:基本支出4349.6万元,占82%%;项目支出924.18万元,占18%;
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算5160.88万元,同比增加436.53万元,主要原因是:人员增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入5273.78万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算 万元、上年结转10036.17万元……;支出包括:一般公共服务支出4125.97万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出554.16万元、卫生健康支出232.15万元、住房保障支出310.5万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款5160.88万元,比2023年执行数增加436.53万元,主要原因:人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款5160.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4125.97万元,占82%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出70万元、占1.6%;社会保障和就业支出554.16万元、占13%;卫生健康支出232.15万元、占5.6%;住房保障支出310.5万元,占7.5%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出4349.6万元,其中:
人员经费3849.47万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(西部计划志愿者生活补助)。
公用经费442.55万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为199.76万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费 130.8万元,公务接待费68.96万元。“三公”经费预算比2023年增加29.58万元,增长13%,主要原因是政府研究室下乡调研次数多,以前未做公务用车运行维护费。
2024年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有15量,国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我办2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我办2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2024年我办机关运行经费442.55万元。
(二)政府采购情况说明。
2024年我办无政府采购经费。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2023年底,本部门及所属各预算单位共有车辆15 辆,其中,6级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车9辆,其他用车主要是机动车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理10个,资金924.18万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金0万元。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
(六)政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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